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Período de aproximação, Planejamento de Produção e Acompra

Aplicações → Empresa → Cerca / Produção / Acompanhamento. acesso administrador é necessário.

Fechamento do período

Ilustração: uma quantidade de fonte é reconciliada com as suas partes atribuídas.
  1. Selecione a data de final e selecione Check.
  2. Revise valores de ações, balanças de clientes, itens abertos, balança de teste e custo de produção. montantes usam a moeda contabilizada da empresa; quantidades retêm sua unidade de base de ações.
  3. Resolva os custos de abertura faltados, os estoques negativos, as fontes não postadas, as aprovações pendentes ou as diferenças de reconciliação em suas pantallas de fonte.
  4. Ambos os novos controles são desligados por padrão e podem ser selecionados durante a configuração ou alterados em Settings → Corporate controls. Com a reconciliação bloqueando desativado, os avisos são salvos com o registro de fechamento e um administrador pode proceder. Permite bloquear fechamento em diferenças de reconciliação para exigir que todos os problemas sejam resolvidos. Entre uma razão e feche o período. O servidor recalculou o resultado e rejeita fontes alteradas.

Um ponto de verificação salvo é imutável. Reabertura requer uma razão e preserva a evidência original. Reabertura posteriormente fechados períodos primeiro. A configuração de fechamento de período do administrador permanece desligada por padrão; quando ativado, os caminhos de publicação de stock/cliente e de publicação financeira rejeitam os registros em pontos de verificação fechados. Com bloqueio desativado, a leitura de um ponto de verificação detecta fontes históricas mudadas e exibe um alerta.

Este fluxo de trabalho reconcilia registros contabilísticos existentes. não cria registros fiscais, inventou balanços de abertura perdidos ou automaticamente publica cada documento histórico. a ação usa a média pesada; os custos de produção infantil não são adicionados aos pais uma segunda vez.

Plano de produção salvo

Ilustração de uma linha de entrega e uma data de conclusão esperada alterada.
  1. Crie ordens de produção e suas definições de componente/routing congeladas usando Produção.
  2. Manter máquinas e calendários de trabalho diários. Use Corporate → Planejamento e Operações para sobrepesas de calendário.
  3. Selecione uma data de início e reescalque todas as encomendas abertas. as encomendas de crianças são programadas antes dos pais; o material compartilhado é atribuído uma vez.
  4. As deficiências de revisão, datas anteriores/novas de conclusão e minutos diários de máquina. compromissos de entrega de materiais, rotas ou máquinas ativas deixam uma ordem em espera.
  5. Escolha a capacidade de reserva e o material. o plano é salvo atômicamente; as previsões de aço são rejeitadas.

A capacidade é programada em bolsas diárias ao longo de um horizonte de dois anos. As operações subsequentes começam no dia seguinte para evitar assumir ordens intraday não provadas. Semanas precisam de capacidade calendária explícita. Outras ordens não podem consumir estoques atribuídos a um plano de produção salvo. A produção pode consumir sua própria allocação. A escassez, a previsão, a reserva e o rendimento real permanecem diferentes.

Alterações às datas de entrega de compras vinculadas ou receitas aceitas reescrevem um plano salvo existente. Depois de mudar máquinas, calendários ou pedidos, reescrevem e salvem o plano. Uma data planejada não é uma mudança na promessa de entrega contratual do cliente.

Suprimento vinculado à produção

  1. De uma previsão de produção atual, crie pedidos de compra para matérias-primas perdidas. pedidos ligados existentes são deduzidos, evitando duplicados. produtos de receita requerem pedidos de produção infantil.
  2. Use o fluxo de trabalho de compras existente para obter ofertas e criar uma ordem de compra real.
  3. Escolha a linha de pedido para o mesmo produto e entre a data de entrega confirmada. Uma quantidade de pedido não pode ser atribuída a várias solicitações além do seu total.
  4. Se a aceitação de qualidade Require é ativada, grava e aceita a sua inspeção de qualidade.
  5. Selecione a linha de receita correspondente (e a inspeção aceita quando necessário), e alocar a quantidade de unidade de base recebida para a produção.

Ligar um recibo nunca cria outro movimento de estoque. Produto, fornecedor, armazém, documento e quantidades restantes são sempre validadas. A aceitação de qualidade é opcional por padrão. Quando ativado, novos links requerem uma inspeção aceite; links prévios feitos sem essa exigência permanecem válidos. O novo plano exclui quantidades de inspeção pendentes/rejeitadas apenas quando esta exigência é ativada. Explicit bloqueados lotes e armazém de quarentena permanecem inacessíveis independentemente desta preferência. Recalcular o plano após mudar a preferência. Documentos de origem ligados são protegidos contra substituição/desenvio; correções usam seus fluxos de trabalho apropriados.

A quantidade exibida consumida é o consumo agregado real desse material pela ordem de produção. não é uma reivindicação de genealógia de nível lot; use as pantas de rastreabilidade lot existentes para essa evidência. cancelar um link de compra não cancelará a ordem de compra do fornecedor.

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